财政局2019年度部门决算
2020.09.08来源:本站阅读:755
目 录
第一部分 财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 财政局2019年度部门决算情况说明.
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 财政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 三清山财政局概况
一、部门主要职能
(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势,参与制定各项有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
(二) 承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告本级决算,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(三) 负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。
(四) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五) 监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(六) 承办三清山管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
部门人员共17人,其中在职人员有17人,离退休人员0人
第二部分 三清山财政局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计893万元,上年结转和结余12万元;本年收入合计905万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入893万元,占98%,较上年收入有所增加,主要由于项目有所增加。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计893万元,其中本年支出合计893万元。本年支出的具体构成为:基本支出281万元,项目支出612万元,较上年支出有所增加,主要由于项目有所增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为338万元;文化旅游体育与传媒支出52万元;社会保障和就业支出17万元;医疗卫生与计划生育支出5万元;农林水支出370万元;交通运输支出100万元;住房保障支出11万元。
按经济分类科目分:工资福利支出166万元,商品和服务支出237万元;对企业补助支出490万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出决算数为3万元;其中公务用车0万元;公务接待3万,比去年有所下降,主要由于实施公车改革制度,使得三公经费缩减。
五、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费281万元。其中:工资福利150万元,机关养老保险16万,办公费7万元,邮电费0.3万元,印刷费17万元,咨询费1.8万元;水费0.05,电费0.8万元;差旅费14万元,取暖费1万元;维护费4.55万元;培训费1.5万元;公务接待费用3万元;劳务费0.7万元;委托业务费56万元;工会经费1.8万元;其他交通补助5万元。
六、政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额21.3万元。其中:政府采购货物支1.3出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中型企业万元;占政府采购支出总额的%;其中:授予小微型企业合同金额 21.3万元,占政府采购支出总额的100 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我局加强财务工作规范,建立监督工作机制,实行加强财务专项管理,加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设,扎实推进财务科学化精细化管理,切实发挥财政资金效益。
第三部分 部门2019年部门决算表
(详见附表)