旅游局2019年度部门决算
2020.09.08来源:本站阅读:774
目 录
第一部分 旅游局概况.
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 旅游局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 旅游局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 三清山旅游局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法律、法规。
(二)做好风景区旅游统计汇总、上报工作。
(三)加强旅游行业管理,认真贯彻执行国家、省、市制定的风景区旅游住宿、旅行社和特种旅游项目的设施标准和服务标准。审核、申报风景区旅游住宿、旅行社、乡村旅游等级评定和复核工作。
(四)拟订风景区年度旅游市场营销方案;组织实施风景区旅游整体形象的宣传和国内重点旅游市场促销活动;积极策划并组织协调重大旅游节庆活动;开发旅游网站、微博、微信等公共信息平台,宣传推介风景区旅游资源;组织、指导旅游产品的开发建设,培育和完善旅游市场。
(五)组织风景区讲解员培训,开展讲解员日常管理工作。
(六)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;指导旅游企业的旅游安全,参与旅游安全事故的应急救援和调查处理。
(七)承办风景区党委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
部门人员共11人,其中在职人员有11人,离退休人员0人
第二部分 三清山旅游局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2376.79万元,上年结转和结余355.63万元;本年收入合计2021.16万元,。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2021.16万元,占100%,较往年增加,主要是由于增加营销费用。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2376.79万元,其中本年支出合计2376.79万元。本年支出的具体构成为:基本支出 107.86万元,项目支出2268.93万元,较往年增加,主要是由于增加营销费用。
三、财政拨款支出决算情况说明
按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为10000元;社会保障和就业支出104924.86元;卫生健康支出35040元;文化旅游体育与传媒支出23547935.01元;住房保障支出69980.6元。
按经济分类科目分:工资福利支出893452.46元,商品和服务支出22874428.01元;
四、“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出决算数为0万元;其中公务用车0万元;公务接待0万元,由于公车改革制度的实施,总体费用减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费23767880.47元。其中:工资福利893452.46元,办公费30540元,邮电费3975元,印刷费25163元;水费3500元;取暖费8560元;差旅费38000元,维护费11250元;租赁费3500元;培训费7500元;会议费9750元;劳务费6500元;委托业务费22679248.03元;工会经费8025元;咨询费8886.98元;其他商品和服务支出7380元;手续费14850元;其它交通费用7800元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我局加强财务工作规范,建立监督工作机制,实行加强财务专项管理,加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设,扎实推进财务科学化精细化管理,切实发挥财政资金效益。
第三部分 部门2019年部门决算表
(详见附表)